2016.6
平成28年度
・
い わ き
市
い わ き 市
平 成
年 度
主 要 な 施 策
(
6 月 補 正
)
主 要 な 施 策 (6月補正)
Ⅱ 平成28年度一般会計款別予算額調 4 頁
目 次
○ 平成28年度6月補正予算の概要
Ⅰ 平成28年度各会計予算総括表 3 頁
Ⅲ 平成28年度一般会計性質別予算額調 6 頁
○ 主要な施策一覧表
総 括 表 9 頁
復興 震災前にも増して 11 頁
19 頁
Ⅲ 学びあい、高めあう
25 頁
35 頁
Ⅴ 活気を生み、力を伸ばしあう
Ⅵ 交わり、連携を強めあう
平成28年度6月補正予算の概要
- 1 -
(単位 千円)
補正前の額 補正額 計
139,613,889 154,071 139,767,960
国 民 健 康 事業勘定
41,595,254 △ 152,758 41,442,496保 険 事 業 直診勘定
60,135 60,1353,612,206 3,612,206
30,369,197 30,369,197
151,293 151,293
8,646,063 8,646,063
313,206 313,206
18,142,737 18,142,737
649 649
13,472 13,472
3,735 3,735
10,257 10,257
12,539 12,539
102,930,743 △ 152,758 102,777,985
17,012,991 17,012,991
22,580,847 22,580,847
16,822,042 16,822,042
153,385 153,385
438,278 438,278
57,007,543 0 57,007,543
299,552,175 1,313 299,553,488 20,842,998 △ 233,923 20,609,075 278,709,177 235,236 278,944,413
※企業会計の予算額は、収益的支出及び資本的支出の合計額を掲記した。
川 前 財 産 区
Ⅰ 平成28年度各会計予算総括表
会 計 名
一 般 会 計
特
別
会
計
後 期 高 齢 者 医 療
介 護 保 険
母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 金
土 地 区 画 整 理 事 業
卸 売 市 場 事 業
競 輪 事 業
川 部 財 産 区
磐 崎 財 産 区
澤 渡 財 産 区
田 人 財 産 区
合 計
各会計相互の繰出繰入
純 計
小 計
企
業
会
計
水 道 事 業
病 院 事 業
下 水 道 事 業
地 域 汚 水 処 理 事 業
農 業 集 落 排 水 事 業
小 計
- 3 -
補正前の額 補正額 計 構成比
%
1 市 税
49,064,646 49,064,646 35.12 地 方 譲 与 税
1,208,664 1,208,664 0.93 利 子 割 交 付 金
65,185 65,185 0.04 配 当 割 交 付 金
80,815 80,815 0.15
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 31,793 31,793 0.06 地 方 消 費 税 交 付 金
5,837,262 5,837,262 4.27 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金
158,194 158,194 0.18 自 動 車 取 得 税 交 付 金
150,859 150,859 0.19 地 方 特 例 交 付 金
137,347 137,347 0.110 地 方 交 付 税
21,363,096 27,845 21,390,941 15.311
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 69,000 69,000 0.012 分 担 金 及 び 負 担 金
1,494,582 1,494,582 1.113 使 用 料 及 び 手 数 料
2,715,125 2,715,125 1.914 国 庫 支 出 金
19,194,054 95,026 19,289,080 13.815 県 支 出 金
14,049,335 △ 27,981 14,021,354 10.016 財 産 収 入
318,819 318,819 0.217 寄 附 金
12,032 9,406 21,438 0.018 繰 入 金
8,203,434 47,975 8,251,409 5.919 繰 越 金
1,000,000 1,000,000 0.720 諸 収 入
6,557,100 1,800 6,558,900 4.721 市 債
7,902,547 7,902,547 5.7139,613,889 154,071 139,767,960 100.0
※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。
Ⅱ 平成28年度一般
(歳 入) (単位 千円)
款
歳 入 合 計
- 4 -
(歳 出)
補正前の額 補正額 計 特 定 財 源 構成比
国県支出金 地方債 その他
%
1 議 会 費 722,768 722,768 0.5
2 総 務 費 12,193,642 205,400 12,399,042 50,457 9,406 145,537 8.9
3 民 生 費 47,955,778 △ 156,771 47,799,007 △ 67,904 47,225 △136,092 34.2
4 衛 生 費 15,920,510 15,920,510 11.4
5 労 働 費 111,305 111,305 0.1
6 農 林 水 産 業 費 3,618,346 15,000 3,633,346 15,000 2.6
7 商 工 費 5,415,613 4,925 5,420,538 2,500 1,800 625 3.9
8 土 木 費 19,954,560 79,000 20,033,560 61,225 17,775 14.3
9 消 防 費 8,983,832 2,767 8,986,599 2,767 6.4
10 教 育 費 11,710,859 3,750 11,714,609 3,000 750 8.4
11 災 害 復 旧 費 1,034,455 1,034,455 0.7
12 公 債 費 11,492,211 11,492,211 8.2
13 諸 支 出 金 10 10 0.0
14 予 備 費 500,000 500,000 0.4
139,613,889 154,071 139,767,960 67,045 59,181 27,845 100.0 歳 出 合 計
会計款別予算額調
(単位 千円) 補 正 額 の 財 源 内 訳
款
一般財源
- 5 -
区 分 補正前の額 補正額 計
科 目 予算額 構成比 予算額 予算額 構成比
% %
19,101,928 13.7 19,101,928 13.7
2
27,488,943 19.7 18,948 27,507,891 19.73
2,741,333 2.0 2,741,333 2.04
26,686,426 19.1 13,509 26,699,935 19.15
15,408,449 11.0 2,224 15,410,673 11.06 普 通 建 設 事 業 費
16,416,920 11.8 150,670 16,567,590 11.9補 助 事 業 費
10,451,866 7.5 135,670 10,587,536 7.6単 独 事 業 費
5,965,054 4.3 15,000 5,980,054 4.37 災 害 復 旧 事 業 費
1,034,455 0.7 1,034,455 0.7 17,451,375 12.5 150,670 17,602,045 12.68
11,492,211 8.2 11,492,211 8.29
1,475,140 1.1 202,643 1,677,783 1.210
1,877,931 1.3 1,877,931 1.311
3,795,859 2.7 3,795,859 2.712
11,594,294 8.3 △ 233,923 11,360,371 8.113
500,000 0.4 500,000 0.4139,613,889 100.0 154,071 139,767,960 100.0
※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。
積 立 金
Ⅲ 平成28年度一般会計性質別予算額調
(単位 千円)
1 人 件 費
物 件 費
維 持 補 修 費
扶 助 費
補 助 費 等
建
設
事
業
費
小 計
公 債 費
投 資 及 び 出 資 金
貸 付 金
繰 出 金
予 備 費
合 計
- 6 -
主 要 な 施 策 一 覧 表
- 7 -
(単位 千円)
補正前の額 補正額 計 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
18,367,215 135,670 18,502,885 61,225 47,225 27,220
Ⅰ 11,559,478 11,559,478
Ⅱ 4,707,153 4,707,153
Ⅲ 3,492,031 3,750 3,495,781 3,000 750
Ⅳ 1,008,106 1,008,106
Ⅴ 1,509,871 20,882 1,530,753 20,732 150
Ⅵ 3,159,980 1,800 3,161,780 1,800
43,803,834 162,102 43,965,936 84,957 49,775 27,370
合 計
総 括 表
事 項 名
予 算 額 補 正 額 の 財 源 内 訳
復興 震災前にも増 して
美しい環境を守 り、育てあう
心をつなぎ、支え あう
学びあい、高めあ う
魅力を育み、磨き あう
活気を生み、力を 伸ばしあう
交わり、連携を強 めあう
- 9 -
復興 震災前にも増して
- 11 -
(単位 千円)
補正前の額 補正額 計 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
1 くらし 13,524,757 56,670 13,581,427 47,225 9,445
2 しごと 2,848,129 2,848,129
3 防災 1,861,319 79,000 1,940,319 61,225 17,775
4 共生と感謝 133,010 133,010
18,367,215 135,670 18,502,885 61,225 47,225 27,220
復興 震災前にも増して
事 項 名
予 算 額 補 正 額 の 財 源 内 訳
合 計
- 13 -
復興 震災前にも増して
1 くらし
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
56,670 47,225 9,445
③ 真の復興を成し遂げる
56,670 47,225 9,445ア 認定こども園整備事業費補助金
56,670 47,225 9,445(復興交付金分)
56,670 47,225 9,445
こ ど も み ら い 部
合 計
事 業 名 補正額
補正額の財源内訳
- 14 -
(単位 千円)
(補正前) (補正後)
3款2項7目
56,670 113,340(変更)
○認定こども園を整備する被災した私立幼稚園に対し、費用の一部を補助
・補助対象 1幼稚園
摘 要
一般会計 科目
(特別会計名称)
- 15 -
3 防災
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
79,000 61,225 17,775
② いのちを守る
79,000 61,225 17,775ア 復興道路整備事業
79,000 61,225 17,77579,000 61,225 17,775
土 木 部
合 計
事 業 名 補正額
補正額の財源内訳
- 16 -
(単位 千円)
(補正前) (補正後)
8款2項3目
660,424 739,424(変更)
○復興道路整備事業(福島再生加速化交付金分)(2→5線)
・久保・下矢田線外3線 (小名浜) 測量設計委託
・野木前1号線外1線 (常 磐) 測量設計委託
・江栗馬場・沼ノ川線 (勿 来) L=130m W=4.0m
摘 要
一般会計 科目
(特別会計名称)
- 17 -
Ⅲ 学びあい、高めあう
- 19 -
(単位 千円)
補正前の額 補正額 計 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
1 教育 3,137,270 3,750 3,141,020 3,000 750
2 生涯学習・生涯 スポーツ
66,136 66,136
3 歴史・伝統・文 化・芸術
288,625 288,625
3,492,031 3,750 3,495,781 3,000 750
Ⅲ 学びあい、高めあう
事 項 名
予 算 額 補 正 額 の 財 源 内 訳
合 計
- 21 -
Ⅲ 学びあい、高めあう
Ⅲ-1 教育
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
3,750 3,000 750
② 小・中学校を充実する
3,750 3,000 750ア 生徒会長サミット事業
3,750 3,000 7503,750 3,000 750
教 育 委 員 会 事 務 局
合 計
事 業 名 補正額
補正額の財源内訳
- 22 -
(単位 千円)
(補正前) (補正後)
10款1項3目
6,926 10,676(変更)
○市内中学生を対象として、いわき志塾長崎派遣事業を実施
摘 要
一般会計 科目
(特別会計名称)
- 23 -
Ⅴ 活気を生み、力を伸ばしあう
- 25 -
(単位 千円)
補正前の額 補正額 計 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
1 働く 319,450 2,757 322,207 3,232 △475
2 稼ぐ力と経営力 144,779 144,779
3 農林水産業 331,884 15,000 346,884 15,000
4 工業・商業・ サービス業
506,982 506,982
5 観光 206,776 3,125 209,901 2,500 625
1,509,871 20,882 1,530,753 20,732 150
Ⅴ 活気を生み、力を伸ばしあう
事 項 名
予 算 額 補 正 額 の 財 源 内 訳
合 計
- 27 -
Ⅴ 活気を生み、力を伸ばしあう
Ⅴ-1 働く
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
2,757 3,232 △ 475
② 自分らしく働く
2,757 3,232 △ 475ア 女性活躍推進事業
2,757 3,232 △ 4752,757 3,232 △ 475
市 民 協 働 部
合 計
事 業 名 補正額
補正額の財源内訳
- 28 -
(単位 千円)
(補正前) (補正後)
2款1項7目
1,308 4,065(変更)
○ネットワーク構築支援事業
・女性活躍推進セミナーの開催(認証制度創設の公表)
・女性活躍推進ネットワーク会議の開催
・事業所認証に係る対象講座の開催
摘 要
一般会計 科目
(特別会計名称)
- 29 -
Ⅴ-3 農林水産業
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
15,000 15,000② 基盤を固める
15,000 15,000ア ふくしま園芸産地復興新生事業
15,000 15,00015,000 15,000
農 林 水 産 部
合 計
事 業 名 補正額
補正額の財源内訳
- 30 -
(単位 千円)
(補正前) (補正後)
6款1項4目
0 15,000(新規)
○県補助事業を活用し整備するいちご栽培ハウスに対する補助
・整備内容:パイプハウス2棟(1,956㎡)、いちご養液土耕栽培システム等
摘 要
一般会計 科目
(特別会計名称)
- 31 -
Ⅴ-5 観光
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
3,125 2,500 625
② お越しいただく
3,125 2,500 625ア 観光力づくり支援事業
3,125 2,500 6253,125 2,500 625
観 光 交 流 室
合 計
事 業 名 補正額
補正額の財源内訳
- 32 -
(単位 千円)
(補正前) (補正後)
7款1項6目
0 3,125(新規)
○福島県観光力づくり支援事業補助金を活用した観光PR事業を実施
摘 要
一般会計 科目
(特別会計名称)
- 33 -
Ⅵ 交わり、連携を強めあう
- 35 -
(単位 千円)
補正前の額 補正額 計 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
1 人と人・地域と 地域
103,387 1,800 105,187 1,800
2 交通基盤・移動 手段
3,047,091 3,047,091
3 いわきブランド 9,502 9,502
3,159,980 1,800 3,161,780 1,800
Ⅵ 交わり、連携を強めあう
事 項 名
予 算 額 補 正 額 の 財 源 内 訳
合 計
- 37 -
Ⅵ 交わり、連携を強めあう
Ⅵ-1 人と人・地域と地域
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
1,800 1,800
② 新たに呼び込む
1,800 1,800ア 国際協力促進事業
1,800 1,8001,800 1,800
観 光 交 流 室
合 計
事 業 名 補正額
補正額の財源内訳
- 38 -
(単位 千円)
(補正前) (補正後)
7款1項6目
0 1,800(新規)
○ミクロネシア連邦への自然エネルギーを活用した技術支援及び自立支援業務委
託
摘 要
一般会計 科目
(特別会計名称)
- 39 -