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補正予算主要な施策 平成28年度6月補正予算 | いわき市役所

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(1)

     2016.6

  平成28年度

い  わ  き  市

         

主 要 な 施 策 (6月補正)

(2)
(3)

Ⅱ 平成28年度一般会計款別予算額調 4

目     次

○ 平成28年度6月補正予算の概要

Ⅰ 平成28年度各会計予算総括表 3

Ⅲ 平成28年度一般会計性質別予算額調 6

○ 主要な施策一覧表

総 括 表 9

復興 震災前にも増して 11

19

Ⅲ 学びあい、高めあう

25

35

Ⅴ 活気を生み、力を伸ばしあう

Ⅵ 交わり、連携を強めあう

(4)
(5)

平成28年度6月補正予算の概要

- 1 -

(6)
(7)

(単位 千円)

補正前の額 補正額 計

139,613,889 154,071 139,767,960

国 民 健 康 事業勘定

41,595,254 △ 152,758 41,442,496

保 険 事 業 直診勘定

60,135 60,135

3,612,206 3,612,206

30,369,197 30,369,197

151,293 151,293

8,646,063 8,646,063

313,206 313,206

18,142,737 18,142,737

649 649

13,472 13,472

3,735 3,735

10,257 10,257

12,539 12,539

102,930,743 △ 152,758 102,777,985

17,012,991 17,012,991

22,580,847 22,580,847

16,822,042 16,822,042

153,385 153,385

438,278 438,278

57,007,543 0 57,007,543

299,552,175 1,313 299,553,488 20,842,998 △ 233,923 20,609,075 278,709,177 235,236 278,944,413

※企業会計の予算額は、収益的支出及び資本的支出の合計額を掲記した。

川 前 財 産 区

Ⅰ 平成28年度各会計予算総括表

会    計    名

一 般 会 計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

後 期 高 齢 者 医 療

介 護 保 険

母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 金

土 地 区 画 整 理 事 業

卸 売 市 場 事 業

競 輪 事 業

川 部 財 産 区

磐 崎 財 産 区

澤 渡 財 産 区

田 人 財 産 区

合 計

各会計相互の繰出繰入

純 計

小 計

 

 

 

水 道 事 業

病 院 事 業

下 水 道 事 業

地 域 汚 水 処 理 事 業

農 業 集 落 排 水 事 業

小 計

- 3 -

(8)

補正前の額 補正額 計 構成比

%

1

49,064,646 49,064,646 35.1

2

1,208,664 1,208,664 0.9

3 利 子 割 交 付 金

65,185 65,185 0.0

4

80,815 80,815 0.1

5

株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 31,793 31,793 0.0

6 地 方 消 費 税 交 付 金

5,837,262 5,837,262 4.2

7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金

158,194 158,194 0.1

8 自 動 車 取 得 税 交 付 金

150,859 150,859 0.1

9 地 方 特 例 交 付 金

137,347 137,347 0.1

10

21,363,096 27,845 21,390,941 15.3

11

交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 69,000 69,000 0.0

12

1,494,582 1,494,582 1.1

13 使

2,715,125 2,715,125 1.9

14 国 庫 支 出 金

19,194,054 95,026 19,289,080 13.8

15

14,049,335 △ 27,981 14,021,354 10.0

16

318,819 318,819 0.2

17 寄 附 金

12,032 9,406 21,438 0.0

18

8,203,434 47,975 8,251,409 5.9

19 繰 越 金

1,000,000 1,000,000 0.7

20

6,557,100 1,800 6,558,900 4.7

21

7,902,547 7,902,547 5.7

139,613,889 154,071 139,767,960 100.0

※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。

Ⅱ 平成28年度一般

 (歳  入) (単位 千円)

歳 入 合 計

- 4 -

(9)

  (歳  出)

補正前の額 補正額 計 特  定  財  源 構成比

国県支出金 地方債 その他

%

1 議 会 費 722,768 722,768 0.5

2 総 務 費 12,193,642 205,400 12,399,042 50,457 9,406 145,537 8.9

3 民 生 費 47,955,778 △ 156,771 47,799,007 △ 67,904 47,225 △136,092 34.2

4 衛 生 費 15,920,510 15,920,510 11.4

5 労 働 費 111,305 111,305 0.1

6 農 林 水 産 業 費 3,618,346 15,000 3,633,346 15,000 2.6

7 商 工 費 5,415,613 4,925 5,420,538 2,500 1,800 625 3.9

8 土 木 費 19,954,560 79,000 20,033,560 61,225 17,775 14.3

9 消 防 費 8,983,832 2,767 8,986,599 2,767 6.4

10 教 育 費 11,710,859 3,750 11,714,609 3,000 750 8.4

11 災 害 復 旧 費 1,034,455 1,034,455 0.7

12 公 債 費 11,492,211 11,492,211 8.2

13 諸 支 出 金 10 10 0.0

14 予 備 費 500,000 500,000 0.4

139,613,889 154,071 139,767,960 67,045 59,181 27,845 100.0 歳 出 合 計

会計款別予算額調

(単位 千円) 補 正 額 の 財 源 内 訳

一般財源

- 5 -

(10)

区 分 補正前の額 補正額 計

科 目 予算額 構成比 予算額 予算額 構成比

% %

19,101,928 13.7 19,101,928 13.7

2

27,488,943 19.7 18,948 27,507,891 19.7

3

2,741,333 2.0 2,741,333 2.0

4

26,686,426 19.1 13,509 26,699,935 19.1

5

15,408,449 11.0 2,224 15,410,673 11.0

6 普 通 建 設 事 業 費

16,416,920 11.8 150,670 16,567,590 11.9

補 助 事 業 費

10,451,866 7.5 135,670 10,587,536 7.6

単 独 事 業 費

5,965,054 4.3 15,000 5,980,054 4.3

7 災 害 復 旧 事 業 費

1,034,455 0.7 1,034,455 0.7 17,451,375 12.5 150,670 17,602,045 12.6

8

11,492,211 8.2 11,492,211 8.2

9

1,475,140 1.1 202,643 1,677,783 1.2

10

1,877,931 1.3 1,877,931 1.3

11

3,795,859 2.7 3,795,859 2.7

12

11,594,294 8.3 △ 233,923 11,360,371 8.1

13

500,000 0.4 500,000 0.4

139,613,889 100.0 154,071 139,767,960 100.0

※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。

積 立 金

Ⅲ 平成28年度一般会計性質別予算額調

(単位 千円)

1

物 件 費

維 持 補 修 費

扶 助 費

補 助 費 等

 

 

 

 

小      計

公 債 費

投 資 及 び 出 資 金

貸 付 金

繰 出 金

予 備 費

合      計

- 6 -

(11)

主 要 な 施 策 一 覧 表

- 7 -

(12)
(13)

(単位 千円)

補正前の額 補正額 計 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

18,367,215 135,670 18,502,885 61,225 47,225 27,220

Ⅰ 11,559,478 11,559,478

Ⅱ 4,707,153 4,707,153

Ⅲ 3,492,031 3,750 3,495,781 3,000 750

1,008,106 1,008,106

Ⅴ 1,509,871 20,882 1,530,753 20,732 150

3,159,980 1,800 3,161,780 1,800

43,803,834 162,102 43,965,936 84,957 49,775 27,370

合   計

総   括   表

事 項 名

予  算  額 補 正 額 の 財 源 内 訳

復興 震災前にも増 して

美しい環境を守 り、育てあう

心をつなぎ、支え あう

学びあい、高めあ う

魅力を育み、磨き あう

活気を生み、力を 伸ばしあう

交わり、連携を強 めあう

- 9 -

(14)
(15)

復興 震災前にも増して

- 11 -

(16)
(17)

(単位 千円)

補正前の額 補正額 計 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

1 くらし 13,524,757 56,670 13,581,427 47,225 9,445

2 しごと 2,848,129 2,848,129

3 防災 1,861,319 79,000 1,940,319 61,225 17,775

4 共生と感謝 133,010 133,010

18,367,215 135,670 18,502,885 61,225 47,225 27,220

復興 震災前にも増して

事 項 名

予  算  額 補 正 額 の 財 源 内 訳

合   計

- 13 -

(18)

復興 震災前にも増して

1 くらし

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

56,670 47,225 9,445

③ 真の復興を成し遂げる

56,670 47,225 9,445

ア 認定こども園整備事業費補助金

56,670 47,225 9,445

(復興交付金分)

56,670 47,225 9,445

こ ど も み ら い 部

合 計

事 業 名 補正額

補正額の財源内訳

- 14 -

(19)

(単位 千円)

(補正前) (補正後)

3款2項7目

56,670 113,340

(変更)

○認定こども園を整備する被災した私立幼稚園に対し、費用の一部を補助

 ・補助対象 1幼稚園

摘      要

一般会計 科目

(特別会計名称)

- 15 -

(20)

3 防災

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

79,000 61,225 17,775

② いのちを守る

79,000 61,225 17,775

ア 復興道路整備事業

79,000 61,225 17,775

79,000 61,225 17,775

土 木 部

合 計

事 業 名 補正額

補正額の財源内訳

- 16 -

(21)

(単位 千円)

(補正前) (補正後)

8款2項3目

660,424 739,424

(変更)

○復興道路整備事業(福島再生加速化交付金分)(2→5線)

 ・久保・下矢田線外3線 (小名浜) 測量設計委託

 ・野木前1号線外1線  (常 磐) 測量設計委託

 ・江栗馬場・沼ノ川線  (勿 来) L=130m W=4.0m

摘      要

一般会計 科目

(特別会計名称)

- 17 -

(22)
(23)

Ⅲ 学びあい、高めあう

- 19 -

(24)
(25)

(単位 千円)

補正前の額 補正額 計 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

1 教育 3,137,270 3,750 3,141,020 3,000 750

2 生涯学習・生涯 スポーツ

66,136 66,136

3 歴史・伝統・文 化・芸術

288,625 288,625

3,492,031 3,750 3,495,781 3,000 750

Ⅲ 学びあい、高めあう

事 項 名

予  算  額 補 正 額 の 財 源 内 訳

合   計

- 21 -

(26)

Ⅲ 学びあい、高めあう

Ⅲ-1 教育

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

3,750 3,000 750

② 小・中学校を充実する

3,750 3,000 750

ア 生徒会長サミット事業

3,750 3,000 750

3,750 3,000 750

教 育 委 員 会 事 務 局

合 計

事 業 名 補正額

補正額の財源内訳

- 22 -

(27)

(単位 千円)

(補正前) (補正後)

10款1項3目

6,926 10,676

(変更)

○市内中学生を対象として、いわき志塾長崎派遣事業を実施

摘      要

一般会計 科目

(特別会計名称)

- 23 -

(28)
(29)

Ⅴ 活気を生み、力を伸ばしあう

- 25 -

(30)
(31)

(単位 千円)

補正前の額 補正額 計 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

1 働く 319,450 2,757 322,207 3,232 △475

2 稼ぐ力と経営力 144,779 144,779

3 農林水産業 331,884 15,000 346,884 15,000

4 工業・商業・ サービス業

506,982 506,982

5 観光 206,776 3,125 209,901 2,500 625

1,509,871 20,882 1,530,753 20,732 150

Ⅴ 活気を生み、力を伸ばしあう

事 項 名

予  算  額 補 正 額 の 財 源 内 訳

合   計

- 27 -

(32)

Ⅴ 活気を生み、力を伸ばしあう

Ⅴ-1 働く

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

2,757 3,232 △ 475

② 自分らしく働く

2,757 3,232 △ 475

ア 女性活躍推進事業

2,757 3,232 △ 475

2,757 3,232 △ 475

市 民 協 働 部

合 計

事 業 名 補正額

補正額の財源内訳

- 28 -

(33)

(単位 千円)

(補正前) (補正後)

2款1項7目

1,308 4,065

(変更)

○ネットワーク構築支援事業

 ・女性活躍推進セミナーの開催(認証制度創設の公表)

 ・女性活躍推進ネットワーク会議の開催

 ・事業所認証に係る対象講座の開催

摘      要

一般会計 科目

(特別会計名称)

- 29 -

(34)

Ⅴ-3 農林水産業

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

15,000 15,000

② 基盤を固める

15,000 15,000

ア ふくしま園芸産地復興新生事業

15,000 15,000

15,000 15,000

農 林 水 産 部

合 計

事 業 名 補正額

補正額の財源内訳

- 30 -

(35)

(単位 千円)

(補正前) (補正後)

6款1項4目

0 15,000

(新規)

○県補助事業を活用し整備するいちご栽培ハウスに対する補助

 ・整備内容:パイプハウス2棟(1,956㎡)、いちご養液土耕栽培システム等

摘      要

一般会計 科目

(特別会計名称)

- 31 -

(36)

Ⅴ-5 観光

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

3,125 2,500 625

② お越しいただく

3,125 2,500 625

ア 観光力づくり支援事業

3,125 2,500 625

3,125 2,500 625

観 光 交 流 室

合 計

事 業 名 補正額

補正額の財源内訳

- 32 -

(37)

(単位 千円)

(補正前) (補正後)

7款1項6目

0 3,125

(新規)

○福島県観光力づくり支援事業補助金を活用した観光PR事業を実施

摘      要

一般会計 科目

(特別会計名称)

- 33 -

(38)
(39)

Ⅵ 交わり、連携を強めあう

- 35 -

(40)
(41)

(単位 千円)

補正前の額 補正額 計 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

1 人と人・地域と 地域

103,387 1,800 105,187 1,800

2 交通基盤・移動 手段

3,047,091 3,047,091

3 いわきブランド 9,502 9,502

3,159,980 1,800 3,161,780 1,800

Ⅵ 交わり、連携を強めあう

事 項 名

予  算  額 補 正 額 の 財 源 内 訳

合   計

- 37 -

(42)

Ⅵ 交わり、連携を強めあう

Ⅵ-1 人と人・地域と地域

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

1,800 1,800

② 新たに呼び込む

1,800 1,800

ア 国際協力促進事業

1,800 1,800

1,800 1,800

観 光 交 流 室

合 計

事 業 名 補正額

補正額の財源内訳

- 38 -

(43)

(単位 千円)

(補正前) (補正後)

7款1項6目

0 1,800

(新規)

○ミクロネシア連邦への自然エネルギーを活用した技術支援及び自立支援業務委

 託

摘      要

一般会計 科目

(特別会計名称)

- 39 -

(44)

参照

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(単位:千円) 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 1,772 決算 2,509 2,286 1,891 1,755 事業費 予算 2,722 2,350 2,000. 1,772 決算

[r]

[r]

大正13年 3月20日 大正 4年 3月20日 大正 4年 5月18日 大正10年10月10日 大正10年12月 7日 大正13年 1月 8日 大正13年 6月27日 大正13年 1月 8日 大正14年 7月17日 大正15年

第1回 平成27年6月11日 第2回 平成28年4月26日 第3回 平成28年6月24日 第4回 平成28年8月29日

※短期:平成 30 年度~平成 32 年度 中期:平成 33 年度~平成 37 年度 長期:平成 38 年度以降. ②

及び 回数 (予定) 平成31年(2019年)4月から平成32年(2020年)3月まで 計5回実施予定 晴天時の活動例 通年 自然観察、下草刈り、間伐.. 春

*一般社団法人新エネルギー導入促進協議会が公募した 2014 年度次世代エネルギー技術実証事